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​纪检监察审计处工作职责

1、根据国家纪检、监察、审计法规,制定和完善本局纪检、监察、审计方面的管理制度和实施细则,并组织实施;
2、负责对全局的费用支出、工作目标责任制考核进行审核,对全局财经制度的执行情况进行检查监督;
3、负责全局的财务收支审计、年度经营审计和离任审计;
4、负责对国家和省级基金项目、核设施退役治理项目,“五保一基金”、安措基金等费用收支情况进行专项审计;
5、负责对局重大投资合作项目、重要经济合同、大额度物资采购或固定资产投入、大中型基建项目、股份制改造等进行全过程监督和审计;
6、负责对各单位部门的执纪情况、制度执行情况、职责履行情况、经济效益、技改、干部人事、劳动工资及职代会提案项目等进行专项监察;
7、负责对所有审计、监察项目编写审计、监察报告,并提出完善相关管理制度的审计、监察建议;
8、负责全局党风廉政建设责任制的监督检查与考核,以及全局中层以上领导干部廉政档案的建立和资料存档管理工作;
9、负责受理职工对违纪违规行为的检举,进行查证落实,并提出处理意见;
10、负责部门工作计划、总结、报告及其他公文的拟定工作;
11、协助政府审计部门和会计事务所对本单位的独立审计活动,协助党政办处理职工群众来信来访工作。
12、配合其他部门相关工作,完成办公室的其他日常工作及领导交
办的其他工作。